老师,我们钱的合同不含税,开的发票也是合同金额/现在要付款 了,我们现在让他们代开的发票,这个代开的税点都是公司承担的,怎么入账?怎么写分录?
花開花落、
于2020-06-16 15:37 发布 867次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-06-16 15:38
你好,按照开的发票金额来做账,这是你的费用票吗
相关问题讨论

你好,按照开的发票金额来做账,这是你的费用票吗
2020-06-16 15:38:20

你好 借固定资产 进项税 贷银行存款 应付账款 下次付款 借应付账款贷银行存款 这个固定资产是你们100万的金额
2020-04-03 09:53:14

学员你好,没有取得发票是不能入账的,如果是A公司和C公司签订的购买合同,应该是通过A公司付款给C公司。
2018-02-23 16:34:15

你好,这个不能转为材料款,只能放在往来科目,看下次还开票不。
2021-11-17 13:58:44

您好,这个的话,借 银行存款 不含税金额 销售费用——业务费 贷 应收账款——含税金额
2024-06-20 10:33:37
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