老师您好:进材料不含税100元,而我付的款是117元,暂估时借材料100,贷应付-暂估100,付款时多付的差额17元呢,这个付款时的分录怎么写好

同舟之情
于2019-05-22 17:03 发布 702次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-22 17:18
借:材料~暂估117
贷:银行存款117
实际收到发票再调整进项和材料
相关问题讨论
借:材料~暂估117
贷:银行存款117
实际收到发票再调整进项和材料
2019-05-22 17:18:33
同学你好
很高兴为你解答
借:应付职工薪酬-福利费20000
贷:原材料20000
2021-11-05 16:53:47
借:在途物资-乙材料 10000
贷:应付账款 10000
2015-10-21 11:28:12
借:原材料100
贷:应付账款-暂估-供应商100
2023-08-06 15:41:42
这个暂估数据本身就不准确,发票来了,冲销暂估,按发票入账,这样账就准了
2017-11-11 12:35:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



同舟之情 追问
2019-05-22 18:53
陈诗晗老师 解答
2019-05-22 19:39