送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-05-22 17:18

借:材料~暂估117
贷:银行存款117
实际收到发票再调整进项和材料

同舟之情 追问

2019-05-22 18:53

老师:付款时候的分录怎么写,付款和发票回来又隔月了

陈诗晗老师 解答

2019-05-22 19:39

上面是付款的分录,隔月收到发票
借:应交税费~增值税~进
贷:原材料17

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相关问题讨论
借:材料~暂估117 贷:银行存款117 实际收到发票再调整进项和材料
2019-05-22 17:18:33
同学你好 很高兴为你解答 借:应付职工薪酬-福利费20000 贷:原材料20000
2021-11-05 16:53:47
借:在途物资-乙材料 10000 贷:应付账款 10000
2015-10-21 11:28:12
借:原材料100 贷:应付账款-暂估-供应商100
2023-08-06 15:41:42
这个暂估数据本身就不准确,发票来了,冲销暂估,按发票入账,这样账就准了
2017-11-11 12:35:18
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