送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-15 20:27

你好,发生的就作分录

Lulu 追问

2020-06-15 20:35

有发生交税才做分录,还是没发生交税就不用做分录?

紫藤老师 解答

2020-06-15 20:36

一般是自动形成留抵的

Lulu 追问

2020-06-15 20:37

那一直都没税交是不是不用做分录,只用在表四中体现?

紫藤老师 解答

2020-06-15 20:39

对的,你的理解是对的

Lulu 追问

2020-06-15 20:49

连计提也不用吗?意思是出现交增值税时才要做计提的分录?

紫藤老师 解答

2020-06-15 20:51

对的,如果你有销项和进项都要做账

上传图片  
相关问题讨论
你好,发生的就作分录
2020-06-15 20:27:01
你好,每月不需要做加计抵减的分录,应该等到实际缴纳增值税享受到这个优惠时再做分录。之前做的分录应该都冲红,因为你实际并没有享受到加计抵减。
2022-01-06 11:22:37
你好,应该时候抵减做, ,没有抵减,你负数冲掉你做分录
2022-01-05 11:13:31
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税;贷:应交税费-未交增值税。下月初缴纳增值税分录是借:应交税费-未交增值税 ;贷:银行存款,其他收益等
2023-11-09 12:53:19
借应交税费增值税加计扣除负数 贷营业外收入负数
2022-01-07 15:41:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...