想问下,我们每个月都会产生新的进项税加计抵减发生额,原来每月做以下分录: 借:应交税费—应交增值税(减免税款) 贷:营业外收入——加计抵减 但是前期进项多,一直没有使用,如果这个月要使用加计抵减进项税,那分录怎么做呢?借贷怎么写
唧唧哇哇
于2023-07-12 15:06 发布 258次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47

你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54

可以不用
直接销项结转到营业外收入
2020-04-29 14:09:24
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