送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-06-15 16:36

你好!这2个是留存备查的。没有专门用途

花開花落、 追问

2020-06-15 16:37

那入账的话怎么办?代开回来就给我这两联

宋生老师 解答

2020-06-15 16:38

你好!只给你这两联。是谁给你的?

花開花落、 追问

2020-06-15 16:43

是税务给我们的建筑方,建筑方给我的,第二联发票联才能入账吧?

宋生老师 解答

2020-06-15 16:44

你好!你们是付款方是吗?人家给你做工程?

花開花落、 追问

2020-06-15 16:45

是的,我们是付款方,而且这个税要怎么入账?有个税,城建,印花等,

宋生老师 解答

2020-06-15 16:46

你好!这个税跟你们没关系,你按发票金额入账就好。
你们是要收发票联

花開花落、 追问

2020-06-15 16:47

哦,这样,那我们和尾款一起结给建筑方了,这笔钱怎么入账?

宋生老师 解答

2020-06-15 16:54

你好!你们可以计入借在建工程 贷应付账款,然后借固定资产 贷在建工程

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你好 无票收入做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 你代开发票 也是这样来做分录 按你们实际业务做收入
2020-07-09 11:29:57
你好,最好一月一开,借:管理费用-租赁费 贷:库存现金
2019-03-13 11:54:32
借;银行存款 贷;其他应付款 借;其他应付款 贷;银行存款 主营业务收入 应交税费
2017-11-21 14:25:23
你好,可以去代开的 对方不需要抵扣,你可以只需要代开普通发票就可以了
2017-08-21 11:31:44
您好!也是一样借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-03-30 10:10:50
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