送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-06-15 16:36

你好!这2个是留存备查的。没有专门用途

花開花落、 追问

2020-06-15 16:37

那入账的话怎么办?代开回来就给我这两联

宋生老师 解答

2020-06-15 16:38

你好!只给你这两联。是谁给你的?

花開花落、 追问

2020-06-15 16:43

是税务给我们的建筑方,建筑方给我的,第二联发票联才能入账吧?

宋生老师 解答

2020-06-15 16:44

你好!你们是付款方是吗?人家给你做工程?

花開花落、 追问

2020-06-15 16:45

是的,我们是付款方,而且这个税要怎么入账?有个税,城建,印花等,

宋生老师 解答

2020-06-15 16:46

你好!这个税跟你们没关系,你按发票金额入账就好。
你们是要收发票联

花開花落、 追问

2020-06-15 16:47

哦,这样,那我们和尾款一起结给建筑方了,这笔钱怎么入账?

宋生老师 解答

2020-06-15 16:54

你好!你们可以计入借在建工程 贷应付账款,然后借固定资产 贷在建工程

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相关问题讨论
你好,都写做其他应收款就行的啊
2020-04-10 10:27:05
你好,做无票费用,汇算清缴时纳税调增处理
2020-01-13 13:10:46
不是你单位负担的不需要做的 具体的什么的公告
2019-08-19 18:03:30
你好,企业去税局发票给客户就可以,不能自己代开给自己
2018-03-14 11:40:46
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-04-27 13:57:30
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