麻烦图片这个老师说下谢谢 问
同学你好,我给你解答 答
老师好,我想做和图一样的表格怎么做,就是单元格内 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
外卖平台客户,一季度流水58万,怎么样方案可以省点 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师,我们出口货物对方在其他地方买的配件都通过 问
你好!这个在报关单里没有对吗? 答
个人代开发票拟稿中开了还是没开 问
你好就是还没有开具的 答


老师好,请问下 之前的会计暂估后 来票后是按来票的金额冲暂估的 ,现在造成应付账款-暂估有余额。我应该怎么调账呢?是把应付账款-暂估调平吗?这样此商品的库存金额就变化了。
答: 来票后是按来票的金额冲暂估的 你这个不是冲掉了吗,你不是按暂估冲的?借库存商品 负数 贷应付账款暂估款 负数
内账,本月应收-应付+银行存款+现金+库存=余额,该余额–(上月应收-应付+银行存款+现金+库存)=本月的净利润吗
答: 不是的哦,不能这么算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们单位有好多往账,应付账款上面有借方余额,也有贷方余额,有的几个月,有的1年左右,大部分是因为私下的原因,过账,但是没走完账,比如单方面收承兑等,账就一直挂着了。现在老板要求处理应付账款,挂着的这些余额,我应该怎么做呢,会计账面上是不可以随便处理的吧
答: 转营业外收支 写一个说明 你老板签字







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姚 追问
2020-06-15 15:53
maize老师 解答
2020-06-15 15:59