送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2020-06-14 14:39

你好,
计提
借:管理费用-职业年金
贷:应付职工薪酬

借:应付职工薪酬
贷:银行存款

雪儿贝贝 追问

2020-06-14 14:41

当月支出职业年金,下个月回来收据不是应该挂账吗,其他应付款不对吗

冉老师 解答

2020-06-14 14:42

你好,是的挂账其他应付款

上传图片  
相关问题讨论
你好, 计提 借:管理费用-职业年金 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2020-06-14 14:39:14
同学你好 借,应付职工薪酬 贷,营业外收入;
2021-07-10 14:44:05
你好同学,如果直接从工资里扣,分录 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
2019-11-12 11:32:24
你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2019-08-29 09:06:44
您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
2019-04-15 17:23:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...