送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-03-29 14:05

您好
计提工资
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-工资
计提社保
借:管理费用-单位社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
付款
借:其他应付款
贷:银行存款
收到发票
借:应付职工薪酬-单位社保费
其他应收款-个人社保费
贷:其他应付款
发放工资
借:应付职工薪酬-工资
其他应收款-个人社保费
贷:银行存款

新手小白 追问

2022-03-29 14:31

我自己计提和发放工资的分录懂了,我想问我给钱给对方,对方帮我发工资这个分录怎么做

易 老师 解答

2022-03-29 15:02

你这边就是付款给对方相当于发工资,对方代发工资,您可以不处理,他们自行处理即可

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相关问题讨论
同学你好 借,应付职工薪酬 贷,营业外收入;
2021-07-10 14:44:05
你好同学,如果直接从工资里扣,分录 借:应付职工薪酬 贷:营业外收入
2019-11-12 11:32:24
你好,可以补充计提,借管理费用,贷应付职工薪酬--工资
2019-08-29 09:06:44
您好!通过以前年度损益调整转一下好了,问题不大的
2019-04-15 17:23:51
你好,扣的钱可以在工资表体现扣款,按扣款之后的工资计提
2018-12-18 10:55:09
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