送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-12 22:14

您好,一般情况下,通过往来转一下更清楚一些。

追问

2020-06-12 22:18

那付后面50%的尾款又怎么做呢?都是对方开票过来我们就付款

路老师 解答

2020-06-12 22:22

跟之前的一样做
借:材料
贷:应付账款
借:应付账款
贷:银行存款

追问

2020-06-12 22:24

哦!也就是都通过应付账款过一下,这样账目更清楚?在一张凭证上做两笔,是吧?

路老师 解答

2020-06-12 22:25

是的,如果挂进往来,以后可以根据往来单位就可以查到明细,比较方便。

追问

2020-06-12 22:26

同一家单位和业务预付和应付这两个科目最好只选其中一个科目哇?

路老师 解答

2020-06-12 22:43

是的,一般就选应付账款这个科目

追问

2020-06-12 22:44

好的,谢谢

路老师 解答

2020-06-12 22:45

不用谢,祝工作顺利

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相关问题讨论
您好,一般情况下,通过往来转一下更清楚一些。
2020-06-12 22:14:32
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理 收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录 借:应付账款-暂估 ,  贷:原材料 借:原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
你好,是进项发票的红冲? 
2021-12-09 18:38:37
上述说的是正确的处理方式,付款时借预付账款,收到原材料发票没到,需要进行暂估原材料;收到发票再冲销前期的暂估重新按发票入账。如果材料与发票同时到,直接按发票入账
2017-07-08 10:43:57
你好,用银行存款20000元预付A材料货款 预付账款增加,银行存款减少 是资产内部一增一减的变动 
2022-03-22 10:11:30
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