- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-12 22:14
您好,一般情况下,通过往来转一下更清楚一些。
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您好,一般情况下,通过往来转一下更清楚一些。
2020-06-12 22:14:32
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
你好,是进项发票的红冲?
2021-12-09 18:38:37
上述说的是正确的处理方式,付款时借预付账款,收到原材料发票没到,需要进行暂估原材料;收到发票再冲销前期的暂估重新按发票入账。如果材料与发票同时到,直接按发票入账
2017-07-08 10:43:57
你好,用银行存款20000元预付A材料货款
预付账款增加,银行存款减少
是资产内部一增一减的变动
2022-03-22 10:11:30
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