1.2019年3月10日,东方红公司购入一台不需要安装的机器设备,该设备的买价为100000元,增值 税率为17%,货款及税金已全部用银行存款支付,设备当即投入使用。 2. 2019年4月1日,东方红公司以银行存款支付产品广告费用10000元。 3. 2019年4月30日,东方红公司计提当月固定资产折旧20000元,其中生产车间固定资产折旧16000 元,企业管理部门固定资产折旧4000元。 4.2019年5月6日,东方红公司销售甲产品2000件给步步高公司,每件售价50元,货款为100000元, 增值税税率为17%,增值税税额为17000元,商品已发出,款项尚未收到。 5.2019年5月31日,结转本月已售2000件甲产品的销售成本,已知甲产品的单位成本为30元。 6.2019年12月1日,东方红公司“本年利润”期初贷方余额为2000000元,12月创造的净利润为 400000元,则2019年全年实现净利润2400000元。 7. 2019年年末,东方红公司根据我国《公司法》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积。
虚幻的狗
于2020-06-12 10:48 发布 2370次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-06-12 10:59
你好,题目的要求是做什么?
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你好,题目的要求是做什么?
2020-06-12 10:59:17

您好!是的。
2016-12-07 10:20:37

残值率自己设置就可以,0-5%都可以
直线月折旧=(原值-残值)/时间
2019-04-16 20:11:37

同学,你好
固定资产当月新增下月折旧,当月减少当月照提折旧,所以本月折旧费=固定资产期初原值*折旧率
2022-03-29 22:50:31

您好
1、以银行向A公司预付000000元购货款。
借:预付账款1000000
贷:银行存款 1000000
2、向A公司购入甲材料-批, 价款130000元增值税为16900元,甲材料尚在运输途中.
借:材料采购 130000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 16900
贷:预付账款 130000%2B16900=146900
3、现金支付甲材料运杂费为2000 ;
借:材料采购 2000
贷:库存现金 2000
4、甲材料运达企业验收入库,甲公司采用计划成本核算甲材料,该批材料计划成本为120000元
借:原材料 120000
借:材料成本差异 1200
贷:材料采购 130000%2B2000=132000
5、向A公司补付剩余货款。
借:预付账款 46900
贷:银行存款 146900-100000=46900
6、向B公司购入需要安装的乙设备一台,价款50000元,增值税为6500元,运输装卸费为2000元:交付给B公司张面值58500元3个月到期商业汇票。
借:在建工程 50000%2B2000=52000
借:应交税费-应交增值税-进项税额 6500
贷:应付票据 58500
7、安装乙设备领用本企业原材料1000元。
借:在建工程 1000
贷:原材料 1000
8、乙设备安装完成,验收交付使用。
借:固定资产 53000
贷:在建工程 52000%2B1000=53000
9、交付B公司的商业汇票到期无力承付暂欠。
借:应付票据 58500
贷:应付账款 58500
10、以银行存款支付广告费5万元。
借:销售费用 50000
贷:银行存款 50000
11、预收C公司购货款20万元。
借:银行存款 200000
贷:预收账款 200000
12、销售给C公司甲商品5000件,单价400元,增值税率13%。
借:预收账款 2000000%2B260000=2260000
贷:主营业务收入 5000*400=2000000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000000*0.13=260000
13、C公司补付剩余款项。
借:银行存款 2060000
贷:预收账款 2260000-200000=2060000
14、销售给D公司乙商品30000件单价60元,增值税率13%,D公司交来-张 30天到期的商业汇票。
借:应收票据 1800000%2B234000=2034000
贷:主营业务收入30000*60=1800000
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1800000*0.13=234000
15、D公司汇票到期未收到款项。
借:应收账款 2034000
贷:应收票据 2034000
16、收到本月厂房租金2万元
借:银行存款 20000
贷:其他应收款 20000
17、计提上述厂房本月折旧费50
借:制造费用 50
贷:累计折旧 50
2022-03-24 22:48:59
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