送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-06-12 10:59

你好,题目的要求是做什么?

虚幻的狗 追问

2020-06-12 10:59

是会计分录题

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:04

1.接固定资产100000
应交税费进项税额贷17000
贷银行存款117000

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:04

2.借销售费用10000
贷银行存款10000

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:05

3.借制造费用16000
管理费用4000
贷累计折旧20000

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:05

4.借应收账款117000
贷主营业务收入100000
应交税费销项税17000

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:06

5.借主营业务成本60000
贷库存商品60000

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:06

6.借本年利润2400000
贷利润分配未分配利润2400000

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:07

7.接利润分配未分配利润240000
贷盈余公积法定盈余公积240000

虚幻的狗 追问

2020-06-12 11:07

好哒,谢谢老师,老师辛苦啦

暖暖老师 解答

2020-06-12 11:09

不客气,麻烦给予五星好评

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你好,题目的要求是做什么?
2020-06-12 10:59:17
您好!是的。
2016-12-07 10:20:37
残值率自己设置就可以,0-5%都可以 直线月折旧=(原值-残值)/时间
2019-04-16 20:11:37
同学,你好 固定资产当月新增下月折旧,当月减少当月照提折旧,所以本月折旧费=固定资产期初原值*折旧率
2022-03-29 22:50:31
您好 1、以银行向A公司预付000000元购货款。 借:预付账款1000000 贷:银行存款 1000000 2、向A公司购入甲材料-批, 价款130000元增值税为16900元,甲材料尚在运输途中. 借:材料采购 130000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 16900 贷:预付账款 130000%2B16900=146900 3、现金支付甲材料运杂费为2000 ; 借:材料采购 2000 贷:库存现金 2000 4、甲材料运达企业验收入库,甲公司采用计划成本核算甲材料,该批材料计划成本为120000元 借:原材料 120000 借:材料成本差异 1200 贷:材料采购 130000%2B2000=132000 5、向A公司补付剩余货款。 借:预付账款 46900 贷:银行存款 146900-100000=46900 6、向B公司购入需要安装的乙设备一台,价款50000元,增值税为6500元,运输装卸费为2000元:交付给B公司张面值58500元3个月到期商业汇票。 借:在建工程 50000%2B2000=52000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 6500 贷:应付票据 58500 7、安装乙设备领用本企业原材料1000元。 借:在建工程 1000 贷:原材料 1000 8、乙设备安装完成,验收交付使用。 借:固定资产 53000 贷:在建工程 52000%2B1000=53000 9、交付B公司的商业汇票到期无力承付暂欠。 借:应付票据 58500 贷:应付账款 58500 10、以银行存款支付广告费5万元。 借:销售费用 50000 贷:银行存款  50000 11、预收C公司购货款20万元。 借:银行存款 200000 贷:预收账款 200000 12、销售给C公司甲商品5000件,单价400元,增值税率13%。 借:预收账款 2000000%2B260000=2260000 贷:主营业务收入 5000*400=2000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  2000000*0.13=260000 13、C公司补付剩余款项。 借:银行存款 2060000 贷:预收账款 2260000-200000=2060000 14、销售给D公司乙商品30000件单价60元,增值税率13%,D公司交来-张 30天到期的商业汇票。 借:应收票据 1800000%2B234000=2034000 贷:主营业务收入30000*60=1800000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1800000*0.13=234000 15、D公司汇票到期未收到款项。 借:应收账款 2034000 贷:应收票据 2034000 16、收到本月厂房租金2万元 借:银行存款 20000 贷:其他应收款 20000 17、计提上述厂房本月折旧费50 借:制造费用 50 贷:累计折旧 50
2022-03-24 22:48:59
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