老师,你好!请问下其他应付款期末余额是负数,-200万 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
这是一家做建材销售的一般纳税人,现在其他应收,其 问
先拉取其他应收 / 其他应付明细账,逐笔核对流水、合同、收据,分清是股东借款、往来款还是无票成本。 同一往来方的应收应付对冲,快速缩减余额。 股东个人大额借款年底清理(避免视同分红缴 20% 个税),无票挂账尽快补票或汇算调增。 3 年以上久挂账,按规则做坏账 / 收益处理。 答
老师好,昨天不小心发现以前月份的报关单又重新导 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
公户转给个人,备注代理费,应该不开票,怎么入账 问
那个还是计入销售费用-佣金,需要申报给申报个税 答
请问企业法人,股权变更代理费可以记录管理费用中 问
那个直接计入管理费用-办公费 答

老师,过年给员工发的福利费,怎么写分录?
答: 一、借:管理费用——福利费10000 贷:应付职工薪酬——福利费10000 二、借:应付职工薪酬——福利费 10000 贷:银行存款10000 但如果是发现金,计入工资合并缴纳个税,上述只是凭发票报销的福利费
冲减福利费的分录怎样做???
答: 您好 做一份跟计提时候相同的红字分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
职工福利费做分录,借管理费用—工资及福利费—福利,贷应付职工薪酬-福利费。 是这样的吗还是说借方就是管理费用—福利费呢
答: 你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。 工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。







粤公网安备 44030502000945号


