发票已经认证了,现在怎么红冲 问
您好,购买方开红字信息表,你们销售方开负数发票 答
工资5千左右,年终奖7W,得交多少税 问
那么他需要交个税70000*10%-2520 答
25年固定资产卖亏,汇算清缴需要填A105090表吗 问
你好,需要填 A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》 答
老师,我们是陕西的一家商贸公司,买回来钢筋含税100 问
您好,要先按合同来申报,按买卖合同 答
老师好,请问是不是有保险可以在个人所得税前扣除? 问
您好,五险中的个人部分是可以的 答

开票金额比实际金额高,对方单位按照开票金额转过来钱,我当单位只按实际的金额收款,那多出来退回去的部分记到哪个科目?内部账
答: 你好 你挂其他应付款 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 其他应付款 借其他应付款贷银行存款
请问老师,我现在接手外账,清理时发现往来账外账记的不对,按照实际情况调整,比如有些没有挂账了,那冲销这些实际没有金额的往来账时,对方科目是哪个?外账当时记的科目是:借:应付账款-A单位,贷:银行存款 现在按实际情况记: 借:应付账款-A单位(负数) 贷:哪个科目呢?
答: 同学你好 借银行存款 借应付账款-A单位负数 这样
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
供应商多开了发票 ,我能不能按照我们实际的金额入账 不按照对方的发票金额入账?就比如开了100,我只做进去90?
答: 可以的,可以这么做的,涉及到金额不大的,没有关系。





粤公网安备 44030502000945号


