开给建设单位的发票和建设单位拨给我们公司的款金额不一致,干活的人现在来请质保金的款子,当时我们开票金额是按照审定后的金额来开的,现在所有款项已拨款完毕,实际到账的金额小于我公司开出去的发票金额8.86元,这个差额是不是一直挂应收账款呀?还是怎么处理?

优雅的柚子
于2022-02-28 09:43 发布 860次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好; 1. 是的。 挂应收账款。 后面不付款 年末走坏账处理
2022-02-28 09:45:18
建筑吗 ?借应收账款 贷主营业务收入 应交税 费
2019-04-10 14:47:09
你好,应收账款3000元对方不予支付
借:信用减值损失 3000,贷:坏账准备 3000
借:坏账准备 3000,贷:应收账款 3000
2022-06-25 16:02:08
同学你好,已回款是按照应收账款的贷方发生额来取数
是的,质保金客户应该退还给你们。
2022-08-03 13:44:22
你好; 这个质保金 是在你应收账款里面扣除了。 后面 也不会给你了。 那你们这样会涉及坏账的 ; 不是走费用去哦
2022-04-22 09:37:21
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