主表有减免额是财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额,我销项税额649.95元进项税额是479.7元,应纳税额减征额是170.25元(税盘及服务费是460本次低减170.25),那么附加税我该怎么填写?

学堂用户_ph850222
于2020-06-11 16:53 发布 1703次浏览
![主表有减免额是财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额,我销项税额649.95元进项税额是479.7元,应纳税额减征额是170.25元(税盘及服务费是460本次低减170.25),那么附加税我该怎么填写?](https://al3.acc5.com/eb02c3f3fd87004a3bd5d4094cd2f2f1.jpg)
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- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-11 16:55
您好,这个月增值税实际没交,所以附加税依据为0。
相关问题讨论
您好,这个月增值税实际没交,所以附加税依据为0。
2020-06-11 16:55:51
你好,你是现在需要抵扣吗?是的话你直接填写主表23行的应纳税减征额,试一下吧
这个政策没有取消
2026-02-04 14:05:55
您好
是的 要自己手动填写主表23栏
2019-11-05 08:34:57
你好; 你不能去抵扣; 去做转出处理 。然后在去申请全额抵扣; 你是 一般纳税人吗
2022-02-08 15:09:50
你好!
税控盘费用填在本期发生额280。
一般项目加计抵减本期发生额150。
2022-02-12 02:08:51
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