送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-11 16:55

您好,这个月增值税实际没交,所以附加税依据为0。

学堂用户_ph850222 追问

2020-06-11 16:57

那附加税那个表我不用填吗?还有增值税有减免的也不交附加税吗?

路老师 解答

2020-06-11 17:04

是的,附加税这张申报表,就直接填0,保存后提交。

学堂用户_ph850222 追问

2020-06-12 09:36

保存后先从主表依次每一张附表一附表二依着顺序提交?

路老师 解答

2020-06-12 09:40

你是申报增值税吗?所有附表都填完、保存后,再回到主表,保存主表,然后点提交。

学堂用户_ph850222 追问

2020-06-12 09:41

是增值税申报,那几张附表不用申报了?只申报主表吗?

学堂用户_ph850222 追问

2020-06-12 09:46

我这个税控设备和维护费减免税,附表4和减免明细表都得填吗?这个月没有都抵减完有余额,下个月再低减附表四和减免明细表都需要填本月剩余的余额吗?

路老师 解答

2020-06-12 09:53

提交的时候,所有的表是一起提交的
附表4和减免明细表都得填,下个月再抵减,就需要填下月要抵减的金额。

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相关问题讨论
您好,这个月增值税实际没交,所以附加税依据为0。
2020-06-11 16:55:51
你好,这个是金税盘和他服务费的全额抵扣政策,你看发票金额就可以
2018-10-09 17:49:25
你好,你有做减免的分录吗 借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用 510
2017-05-08 15:37:08
您好,需要您到税务局备案,备案后就可以了。
2017-03-15 16:08:03
您好,购买分录,借;管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。月底分录,借:管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,负数,借:应交税费-应交增值税-减免税。抵扣时分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2020-06-13 15:24:48
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