主表有减免额是财税[2012]15号 财政部、国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额,我销项税额649.95元进项税额是479.7元,应纳税额减征额是170.25元(税盘及服务费是460本次低减170.25),那么附加税我该怎么填写?
学堂用户_ph850222
于2020-06-11 16:53 发布 1509次浏览
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- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-11 16:55
您好,这个月增值税实际没交,所以附加税依据为0。
相关问题讨论

您好,这个月增值税实际没交,所以附加税依据为0。
2020-06-11 16:55:51

你好,这个是金税盘和他服务费的全额抵扣政策,你看发票金额就可以
2018-10-09 17:49:25

你好,你有做减免的分录吗 借;应交税费——应交增值税 贷;管理费用 510
2017-05-08 15:37:08

您好,需要您到税务局备案,备案后就可以了。
2017-03-15 16:08:03

您好,购买分录,借;管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,贷:现金或者银行存款。月底分录,借:管理费用-低值易耗品,或者管理费用-服务费用,负数,借:应交税费-应交增值税-减免税。抵扣时分录,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-减免税。同时,借;应交税费-未交增值税,贷;应交税费-应交增值税-转出未交增值税。
2020-06-13 15:24:48
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