送心意

玲老师

职称会计师

2020-06-11 15:35

借管理费用贷预付账款借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-11 15:36

管理费用二级明细是什么

玲老师 解答

2020-06-11 15:41

管理费用二级明细是办公费

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-11 16:44

借方应交增值税-减免税额要不要转入进项税额?

玲老师 解答

2020-06-11 16:53

你好 同学,不用转的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2020-06-11 16:55

不转,那进项怎么结平

玲老师 解答

2020-06-11 16:56

你这个也没有写进项科目啊,做的分录是借应交税费,应交增值税减免税额

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相关问题讨论
你好 没付款的记在其他应付款就可以
2020-05-26 11:01:12
您好,税控盘维护费支付维护费时, 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 280 贷:管理费用 280 已经入账了预付账款,可以红字冲销,再做以上分录。
2020-05-26 11:13:38
借管理费用贷预付账款借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用
2020-06-11 15:35:48
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时,   借:管理费用480     贷:银行存款/现金480 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)480 借:管理费用 -480 服务费280元的账务处理: 支付技术维护费时,   借:管理费用    280     贷:银行存款/现金     280 抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款)   280 借:管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
同学 你好 你们是小规模纳税人吗? 如果是的话是这么做的。
2021-12-08 11:58:20
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