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o(* ̄▽ ̄*)o
于2022-04-29 15:53 发布 2593次浏览
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-04-29 15:54
您好,借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数)
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2022-04-29 16:04
我现在是直接做 借:管理费用-服务费 280 贷:银行存款 280 有发票的,但是还没有抵扣增值税。分录需要调整吗?是调整只能在4月调整了,3月已经结账了
东老师 解答
2022-04-29 16:05
再四月份做后面的凭证也可以的
2022-04-29 16:10
如果满意帮忙给个五星好评,谢谢 拜托了
2022-04-29 16:11
你的意思是3月份先做 借:管理费用-服务费 280 贷:银行存款 280 这一笔是吗,那发票呢?发票放在哪里?发票是3月开的,但是申报增值税的时候还并没有全额抵扣的
2022-04-29 16:12
发票放在三月,然后四月再做一笔后面的分录就行
2022-04-29 16:15
你的意思是,发票,银行回单,还有三月做的那笔分录全部都放在三月,然后在4月再做一笔分录 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 借:管理费用(负数) 是吗
2022-04-29 16:18
对的,没错就是这个意思
2022-04-29 16:20
你这个抵扣增值税的分录是对的吗
2022-04-29 16:21
肯定是没问题的,肯定是对的
2022-04-29 16:22
除了放 应交税费-应交增值税(减免税款)还可以放哪个科目呀
2022-04-29 16:23
就是应该放在这个科目是最正确的,其他的科目不太合适
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东老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2022-04-29 16:04
东老师 解答
2022-04-29 16:05
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2022-04-29 16:20
东老师 解答
2022-04-29 16:21
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2022-04-29 16:22
东老师 解答
2022-04-29 16:23