老师,就是我们单位,有一张红冲去年的发票,但是对方开的红字信息税率是16%,现在我开了这张红票,这张票在申报表里我怎么填啊?税率都是13%了,我填哪个位置合适啊?

静谧
于2020-06-11 15:32 发布 1090次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-11 15:36
这个是13%下面税额是自己修改下这个
相关问题讨论
这个是13%下面税额是自己修改下这个
2020-06-11 15:36:09
你好,开了红字发票专票,收入和销项税额按正数减去负数之后的金额申报
比如正数收入100万,负数收入10万,申报的时候实际收入按90万填写申报
2022-01-18 20:52:04
首先,小规模纳税人开具红字发票时,应当在申报表上填写相关信息,包括发票日期、发票号码、收款方名称、收款方纳税人识别号、开票金额及税率等内容。
具体来说,需要在申报表的“销项税额”栏里填写发票的开票金额及税率(即1%),在“税务机关代开”栏里填写发票号码,在“收款方名称”栏里填写收款方名称,在“收款方纳税识别号”栏里填写收款方纳税人识别号,最后在“发票日期”栏里填写发票日期。
拓展知识:红字发票是税务机关审核发票过程中,发现发票内容存在错误或缺失等问题时,税务机关出具的发票,用于更正原发票内容,有助于纳税人正确申报税款。
2023-03-01 17:39:41
你好 开红字发票的月收入 按扣除红字收入的金额申报
2022-03-15 18:33:30
你好!可以在1月处理的。
2019-01-05 15:32:54
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