老师 我想问下,这月购买原材料,付定金8万,这8万,可以借:预付 也可以借:应付对吗?次月,材料入库、发票已收,还剩1万没有付;如果一开始预付,是不是就要一预预到底?分录:借:原材料 应交-进 贷:预付(8) 预付(1),这样可以吗?
梦里人
于2020-06-11 14:49 发布 753次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-11 14:52
是的,借预付账款8万 贷银行8万,借原材料 进项税额 贷预付账款 9万 没有付款挂贷预付账款1万这个余额
相关问题讨论

借原材料
贷银行存款
以后确定了,再把这个分录红冲,重新写分录。
2020-10-23 10:35:22

冲掉暂估,按发票做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 负数
2019-12-16 08:49:31

你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37

您好,退回就冲减原材料入账即可
2022-10-22 19:37:26

冲销暂估原材料的分录,冲销上月结转主营业务成本的分录,再按发票的金额入账,正常入账处理
2020-01-10 17:12:57
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梦里人 追问
2020-06-11 14:53
maize老师 解答
2020-06-11 14:57