- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-10 18:11
开你们公司名字吗,这个有风险这个,你这个做也只能按费用发票做借管理费用 贷应收账款,那需要客户付款回单贴后面
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开你们公司名字吗,这个有风险这个,你这个做也只能按费用发票做借管理费用 贷应收账款,那需要客户付款回单贴后面
2020-06-10 18:11:04

你好,购买设备,设备已收到,已付款,未收到发票
借;预付账款 贷;银行存款
借;固定资产 贷应付账款——暂估
收到发票后
借;应付账款——暂估 贷;固定资产
借;固定资产 应交税费(进项税额)贷;预付账款
2018-05-14 16:51:14

你好
借:管理费用/营业外支出
贷:应收账款
2021-12-01 07:49:07

你好 借预付账款 贷;银行存款
设备没到暂时不做固定资产分录的
2018-06-28 09:38:26

借:预付账款 贷:银行存款
等设备到时,再根据发票入账固定资产
2018-06-28 09:35:43
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