老师,A公司前期有暂估入库100元,和其他应付款500元。本月收到了A公司的发票1000元,已经给A公司支付了1000元的货款。我的账务处理怎么做?
张文华
于2020-06-09 21:27 发布 1179次浏览
- 送心意
李雪婷老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

借:其他应付款 贷:库存现金
2016-06-24 14:35:06

冲销原来错误的分录,再根据发票是经费支出是,做账务处理
2020-01-18 19:17:26

同学你好,把前期的暂估入库的100元先冲掉,然后按发票金额入账
借:原材料/库存商品100(红字)
贷:其他应付款100(红字)
借:原材料1000
贷:其他应付款1000
2020-06-09 21:31:03

可以用其他应付款的,
2019-10-12 14:41:38

你好,你想问的问题具体是?
2018-06-26 11:49:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息