我想问一下,企业内挂往来后冲其他应收款,如果冲减食堂采购。借:应付职工薪酬福利费,贷:其他应收款。但是我做账的时候显示福利费赤字,我是不是点先计提一下福利费啊,但是怎么计提呢有什么标准吗

喜悦的小土豆
于2020-06-09 19:58 发布 1055次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-06-09 20:00
你好,需要做一笔计提福利费的分录
可以根据实际发生金额计提
相关问题讨论
您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
2016-05-12 10:35:57
你好,需要做一笔计提福利费的分录
可以根据实际发生金额计提
2020-06-09 20:00:18
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
2017-04-12 17:27:46
您好,福利费计提的标准是员工工资薪酬的14%
2020-06-09 20:48:00
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