老师,请问下我们公司招了学校学生来实习。发放给 问
那个是按劳务报酬申报个税,不需要学校开票的,跟学校签订实习协议 答
老师,注销的时候,报的那个企税清算表,资产处置损益 问
你好,就是你账上剩了90元 税法的价值也是90 他就是值90 答
公司有两个投资人,现在要分家,如何清算,平台有这方 问
你好,是一个单位分为两个?学堂暂时无这样的课程 答
您好啊老师,这个营业范围可以开自产自销发票吧?就 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师好!麻烦来个懂餐饮行业的老师来给我答疑解惑 问
同学,你好 具体什么问题 答

老师购买食品,借管理费贷应付职工薪酬福利费。 借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,要不要通过应付职工薪酬?
答: 您好!没有规定一定要通过应付职工薪酬。
发放工资时分录如下:借:应付职工薪酬-职工工资 2280884.5 贷:应付职工薪酬-职工福利费(洗澡费)5328 其他应收款-食堂 94891 其他应收款-奖励基金(罚款)400 工程施工-炸材 1731 工程施工-安全经费\劳保品 5714对吗
答: 最后一项忘写了 贷:银行存款 2172820.5 输入限度有限 看看做的对吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
是这样做?借:管理费用-福利费400 贷:应付职工薪酬 400 借:应付职工薪酬 400 贷:其他应收款 400
答: 您好!不是。这样的话,你又计入到本月的工资了。
老师,问一下,公司给员工租房,从工资中扣除500作为房租,科目: 借:应付职工薪酬~福利费 贷:其他应收款~房租 那么这个其他应收款~房租,怎么把这个往来做平?
集团内部领取备用金,然后冲销时采购的是食堂用的蔬菜之类的,冲销的分录借:应付职工薪酬福利费贷:其他应收款。但是我录分录显示福利费赤字,我想问一下是什么情况?如果先计提福利费的话是按照什么标准计提的呢?
老师好以职工薪酬里面支付职工福利费(年终聚餐)核算是不是这样的: 借:应付职工薪酬-职工福利费2000 贷:其他应付款老板垫支2000借:管理费用-其他费用2000贷:应付职工薪酬-职工福利费2000









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