老师,我刚接手家建筑工程公司,上个会计没把收入,和购入的材料入账,只做了税额,来回抵税,就是进项税,销项税,用的是其他应收款_其他科目来回抵税,那我怎么把收入和料入到账里,而且收的款也是走的其他应收款销售方和购入的料都走的是销售方,是我家银行收款和付款,,1先入收入,和料就得结转成本吧,可是没票成本不够,这是2019年的账,报表和账都对不上,因为没有收入和料,也就没有结转成本,那我现在应该怎么做呢

微笑
于2020-06-09 19:30 发布 779次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-06-09 21:43
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2020-06-09 21:43:40
你好,先把借应交税费-个税
贷其他应收款冲红
借工程施工
贷应交税费-个税
2021-03-11 08:18:02
现在政策不是认缴的吗,并且是自然人投资或控股的公司,可以不实缴吗
2021-11-29 04:24:40
你好,你的操作是可以的,
2024-09-11 16:14:36
同学您好,可以反转,如报表已上报,一般是红字冲回错误的,蓝字记正确的
2022-09-08 15:24:57
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陈诗晗老师 解答
2020-06-09 21:49