我公司于前年亏损100万,去年赚了10万,弥补亏损10万,没有交所得税,今年第一季度就盈利了95万,弥补前年还有90万,也就是第一季度计提50000*0.25=7500的所得税,我借:所得税贷:应交税金7500,在我申报时发现了可以减免3000块,那么我在第二个月做了借:应交税金贷所得税3000,那这个3000是不是还要做一个营业外收入呢,凭证怎么做呢
聪明的大树
于2016-06-12 17:51 发布 1293次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-06-12 17:54
但是不是说减免的所得税需要入营业外收入交所得税吗,还是说减免的增值税才是这么操作
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借;应交税费-所得税 贷;所得税费用 3000
2016-06-12 17:52:56

申报企业所得税还会涉及到营业外收支??不是只填成本 利润 收入吗
2019-01-27 10:01:16

您好,不需要体现营业外收入
2021-12-11 11:27:53

你好,不需要的,因为核定征收的企业所得税根据收入计算,而不是利润总额
而收入是不包括营业外收入的
2018-04-11 15:58:20

您好!要计入的。 按第一个
2017-06-14 10:23:56
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