送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-06-08 11:03

你好!这个分录和正数是一样的,只是金额写负数

无私的冬天 追问

2020-06-08 11:05

噢噢 我是上个月开了张发票 退回了 开负数了  这个月重新开的发票  那结转成本怎么做呢

宋生老师 解答

2020-06-08 11:06

您好!结转成本也是跟上个月一样的分录,只是金额写负数

无私的冬天 追问

2020-06-08 11:07

也就是说  收入做负数了  结转成本科目也要做成负数

宋生老师 解答

2020-06-08 11:10

你好!是的。就是这个意思。

无私的冬天 追问

2020-06-08 11:14

嗯  我这个月开的这张负数  顺便又开这张一模一样的正数  这样冲抵了 可不可以 不结转成本也

宋生老师 解答

2020-06-08 11:15

您好!可以的。可以不用做了。相抵减了

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相关问题讨论
你好!这个分录和正数是一样的,只是金额写负数
2020-06-08 11:03:48
借库存商品 负数 进项税额 负数,贷应付账款负数
2020-05-18 10:16:56
做进项税额转出吧。。
2018-06-29 09:46:04
1、将2018年12月确认收入结转成本的分录红冲,涉及损益科目的,用以前年度损益调整科目代替。 2、报税时,将开具红字发票的销售额抵减申报当期的正数销售额后的数字,填写进申报表。
2019-08-06 11:06:15
您好,也需要盖发票章的
2019-12-24 09:34:36
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