- 送心意
三月清风老师
职称: 中级会计师,审计师
2020-06-08 10:31
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
相关问题讨论
你7月是怎么处理的,按实际付款处理的吗
2021-09-01 11:36:02
计提时:借:费用/ 贷:应付职工薪酬-社保
支付时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 其他应收款
2020-01-10 11:50:11
借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬-社保费
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你们单位已经代缴了,员工需要把这笔款项给你们单位对吗?
2017-09-07 15:58:01
你好 可以补记在 20年的 金额小的正常和原来一样做分录 就可以
2020-07-08 12:57:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号



Diana 追问
2020-06-08 10:34
三月清风老师 解答
2020-06-08 10:38
Diana 追问
2020-06-08 10:39
三月清风老师 解答
2020-06-08 10:40
Diana 追问
2020-06-08 11:12
三月清风老师 解答
2020-06-08 11:14