- 送心意
杨@老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2020-01-10 11:50
计提时:借:费用/ 贷:应付职工薪酬-社保
支付时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 其他应收款
相关问题讨论
你好 可以补记在 20年的 金额小的正常和原来一样做分录 就可以
2020-07-08 12:57:28
你好,同学。
不处理,你可计提,然后转营业外收入
2020-05-13 10:00:54
借:银行存款 借:管理费用-社保费(红字)
2019-05-05 08:35:48
借:以前年度损益调整贷、:银行存款
2017-11-20 10:20:17
你7月是怎么处理的,按实际付款处理的吗
2021-09-01 11:36:02
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2020-01-10 11:54
杨@老师 解答
2020-01-10 11:55