送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-06 13:56

你是不是申报错误了,你要是填写简易计税下面,那是不能抵扣才对,你填写一般计税吧,还有简易计税没有6%税率?简易计税一般申报是填写5%要不3% ,去更正申报就可以,

大脸猫🐱 追问

2020-06-06 14:02

我们是销售电梯设备的  开出去的是13%的发票  但是抵了一张房租的6%和一张咨询的进项发票  影响吗?

maize老师 解答

2020-06-06 14:04

可以,这个是可以抵扣的,这个可以抵扣

大脸猫🐱 追问

2020-06-06 14:07

好的 老师  我想在咨询一个问题  就是一个公司接连几个月交不到增值税  会不会引起异常  我们是因为客户大部分是散户不要票  导致我们进项发票很充足  留底税额多  但是不认证成本票  所得税就会上很高

maize老师 解答

2020-06-06 14:13

不好说有真实销售原则是需要做无票收入才对

大脸猫🐱 追问

2020-06-06 14:17

这种时间长了  我担心会引起税局的稽查

maize老师 解答

2020-06-06 14:31

这个你们销售原则是需要做无票收入才对,不能啥都不做,大量进项有被查风险

大脸猫🐱 追问

2020-06-06 14:35

嗯嗯  好的 谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-06 14:39

好的,我先回复别的学员了

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相关问题讨论
你好,如果属于可以抵扣的范围,是可以抵扣的
2019-10-15 16:01:19
您好: 您的理解非常正确!
2019-08-23 11:38:25
(一)《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: 1、购进固定资产; 2、用于非应税项目的购进货物或应税劳务; 3、用于免税项目的购进货物或应税劳务; 4、用于集体福利或个人消费的购进货物或应税劳务; 5、非正常损失的购进货物; 6、非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或应税劳务费; 如果符合进项抵扣情况,可控制在3%左右交税,具体以实际业务操作
2016-06-17 15:43:22
您好,这个是可以的,一般纳税人认定是1号开始的
2022-05-19 22:05:02
你好 ; 你们这个公司是什么类型的。正常开票都不用算比例的。 据实开票就行了。
2021-12-29 13:53:44
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