送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-05 20:40

您好,您的处理非常正确。但是否可以不通过预收科目核算,全部通过应收账款科目。

十月 追问

2020-06-05 20:43

因为结算好几个月才办一次并开发票,但是每个月会给我们拨付民工工资,所以用到了预收账款科目,公司没钱缴税,如果用了应收账款就得先缴税了,所以这样做可以吗老师

小林老师 解答

2020-06-05 20:50

您好,您账用应收账款负数,最多期末重分类,挂账预收款项可能会增加工作量。

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相关问题讨论
你好, 7.确认成本有问题
2020-06-05 20:55:28
您好,您的处理非常正确。但是否可以不通过预收科目核算,全部通过应收账款科目。
2020-06-05 20:40:39
你好!借应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本-暂估 贷应付职工薪酬
2019-01-07 11:17:04
同学您好,借:应收账款—劳务费 贷:主营业务收入—劳务 (收取的劳务管理费) 应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html
2023-03-29 10:41:15
你好,一般是要分开核算的,计入人工成本-应付职工薪酬,取得劳务收入需要取得劳务发票以用来抵扣
2019-06-09 10:23:15
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