送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-03-29 10:41

同学您好,借:应收账款—劳务费
贷:主营业务收入—劳务 (收取的劳务管理费)
应付职工薪酬—工资
其他应付款—社保
https://zhidao.baidu.com/question/414953415.html

易 老师 解答

2023-03-29 10:41

借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬—工资等

姬小琳 追问

2023-03-29 15:01

那收到的钱了是不是应该把应收账款换成银行存款吗?

易 老师 解答

2023-03-29 15:04

同学您好,是的没错, 是这样的

姬小琳 追问

2023-03-29 15:21

老师,确认成本之后,是结转吗,怎么做?

易 老师 解答

2023-03-29 16:06

同学您好,是的没错, 是这样的确认成本之 结转

姬小琳 追问

2023-03-29 16:28

结转的分录是怎么做?

易 老师 解答

2023-03-29 16:31

同学您好,借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬等

姬小琳 追问

2023-03-29 16:34

啊,这个就是结转,之后还需要处理什么吗?

易 老师 解答

2023-03-29 16:45

转本年利润再年底转利润分配

姬小琳 追问

2023-03-29 17:07

那如果暂时劳务费和发的工资钱数是一样多怎么办

易 老师 解答

2023-03-29 17:09

同学您好,你好,可以的, 没问题

易 老师 解答

2023-03-29 17:10

分开核算就行了的

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