我们是办一次工程结算款就开一次票,以开票确认收入,现在收到了含税工程结算款,做的以下分录 借:银行存款 109 贷:工程结算 100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 9 请问老师现在做收入的分录该怎么做呢
十月
于2020-06-04 19:16 发布 719次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

您好
请问是小规模纳税人么
2019-07-10 18:24:13

你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38

你好,你这个是什么业务的
开了发票吗
2019-11-26 22:59:57

你好,没有开发票的可以
2021-07-10 07:05:28

你好,第一个分录和第二个分录,这个没有问题,第三个分录这个不对,应该是借应交税费,应交增值税进项贷,应交税费待认证。
2021-12-24 11:13:51
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