送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-04 13:21

您好
应该登记应交税费的总账

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 13:22

登记借方还是贷方?不需要登记银行存款的总账吗?我不太明白

bamboo老师 解答

2020-06-04 13:23

要的 借方贷方都要登记
应交税费 借方登记 银行存款贷方登记

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 13:25

老师,记账凭证里面的所有科目都要登入相应的总账吗?

bamboo老师 解答

2020-06-04 13:26

一般是一个科目汇总登记一次

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 13:30

老师,您看看这个,应交税费期初有余额,然后平了,再缴纳过后余额还是在贷方吗

bamboo老师 解答

2020-06-04 13:36

上月有贷方余额 缴纳后就平了 本月有需要缴纳的金额的话 又是贷方余额 下个月缴纳后又平了

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 13:41

谢谢老师!麻烦您在帮忙看一下这个怎么登记总账,登哪些科目

bamboo老师 解答

2020-06-04 13:46

登记应付职工薪酬  其他应付款 银行存款  应付职工薪酬 合计登记

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 13:48

好的!谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-06-04 13:50

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 14:17

老师,应交税费的总账,这个记007在贷方,那么余额应该是用上一行减去63406还是加呀

bamboo老师 解答

2020-06-04 14:49

记007在贷方  应该用期初贷方余额加上

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 19:24

老师,如果生产成本总账没有登记期初余额,那么本期发生额是可以直接写在第一行吗?

bamboo老师 解答

2020-06-04 20:27

生产成本总账没有登记期初余额,本期发生额是可以直接写在第一行

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 20:48

老师,计提本月折旧,得出余额应该是相减还是相加呀

bamboo老师 解答

2020-06-04 20:48

计提本月折旧,得出余额应该是相加

怕孤独的乌龟 追问

2020-06-04 22:39

老师,您能帮我看看这个应付账款的总账有什么问题吗,我觉得自己做的不对,但又不确定。余额增减这一块

bamboo老师 解答

2020-06-04 23:01

这样登记正确的啊
应付账款贷增借减

怎么根据记账凭证登记总账,例如缴纳上月个人所得税,我应该登记什么科目的总账呀
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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您好 应该登记应交税费的总账
2020-06-04 13:21:29
你不是发放工资的时候,顺便扣除个人的社保和公积金吗 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2019-10-30 11:04:34
个人所得税交几月份的附到几月份,这月交一月份的,应该在这月的交税凭证后面
2019-02-19 11:14:29
你好滞纳金做 借应交税费-应交个人所得税 营业外支出-滞纳金 贷银行存款
2019-11-01 10:35:33
可以这样做,当月个人所得税,由于很多单位都是5月份发的是4月的份的工资,因此6月申报的5月份实际发的工资个人所得税(工资是4月的)
2017-06-05 09:31:30
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