送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-03 16:53

你好,是专用发票,借预付账款,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款

阳光 追问

2020-06-03 17:04

意思是我只做银行先付的这部分钱的分录?   进项税也是部分进项税?  那还附发票吗

庄老师 解答

2020-06-03 17:05

你好,进项税要全部计入

阳光 追问

2020-06-03 17:07

我现在只做预付  那就不计进项税吧?  只有等下月尾款全部支付了 再计进项税吧?    合同款12W, 我公司这个月先支付了1万,已收12万发票。

庄老师 解答

2020-06-03 17:14

你好,这样也可以,进项税要做,可以先做,借应交税费--应交增值税(待认证进项税),贷应付账款,

阳光 追问

2020-06-03 17:20

啊 老师 不要这么复杂  就简单做法就可以哇     借预付 1W贷银行1W  下月付尾款 再借库存商品 12W 借进项 贷预付 1贷银行11

庄老师 解答

2020-06-03 17:32

你好,可以的,实务中就是这样最简单,我讲的时候要讲比较全面,

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相关问题讨论
你好,是专用发票,借预付账款,应交税费--应交增值税(进项税额),贷银行存款
2020-06-03 16:53:53
您好 借:预付账款 贷:银行存款 借:库存商品 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 4月收票 借:预付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-07-18 11:30:28
你好,货物是三月份到的吗?
2020-07-18 11:00:02
3月可以暂估入库,借库存商品 贷应付账款暂估款 ,付款做借应付账款鼎湖 贷银行, 4月做借借库存商品负数 贷应付账款暂估款负数,按发票做借库存商品 贷应付账款鼎湖
2020-07-18 12:00:40
借管理费用等 贷银行存款 发票到了反分录冲销然后再做一笔和3月一样的
2020-07-18 11:35:09
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