送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-03 16:32

借:管理费用    
    贷:银行存款/现金     
抵减增值税税额, 
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数

温柔的坚持 追问

2020-06-03 16:35

不是贷营业外收入吗

温柔的坚持 追问

2020-06-03 16:36

我四月份购买,现在我申报5月份的,这个分录应该写在哪个月份

maize老师 解答

2020-06-03 16:43

不是,这个最新是冲掉管理费用这个,你这个做4月这个,后面抵减这个做5月,抵减增值税税额,
  借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数

温柔的坚持 追问

2020-06-03 16:45

我5月份账已经结了,可以记到6月份吗,下面这个借管理费用负数是冲之前记到借方的管理费用是吗

maize老师 解答

2020-06-03 16:52

没有做那就做6月可以,是的,

温柔的坚持 追问

2020-06-03 16:54

我申报是在5月,做账做到6月,会不会搞乱了,会有影响吗

maize老师 解答

2020-06-03 16:59

这个总的对上就可以,这个不要紧,不跨年可以

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相关问题讨论
你好,你们是一般纳税人嘛?
2022-03-01 16:12:00
你好,如果是一般纳税人 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费—应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”科目。
2022-04-13 15:16:04
借应交税费应交增值税减免税额。带管理费用。
2022-02-23 10:35:57
你好,是一般纳税人单位的这个费用支出? 
2022-04-15 10:38:25
您好, 借管理费用,办公费 贷,银行存款, 借应交税费,应交增值税, 贷管理费用,
2022-01-12 23:55:12
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