这一题不应该是减去吗,减去实现的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
你好公司和个人缴纳社保做工资的时候怎么分配的 问
您好,我们是哪个城市呢 答
建筑工程单位如何与合作方在增值税、附加税、企 问
增值税附加 总包是法定报税主体;合作方按分包额开合规专票,承担自身对应增值税及附加,发票不合规造成的补税罚款由合作方承担。 异地预缴 总包统一办理预缴,预缴资金全部由合作方承担;无分包票无法差额多预缴的损失归合作方。 企业所得税 异地 0.2% 预缴款由合作方承担;合作方足额提供真实成本票,缺票、假票导致汇算调增补税、罚金由合作方赔付。 成本票合规 合作方负责所有项目真实三流一致发票,分包票备注项目信息;总包只审核拒收不合规票据;发票异常全部损失由合作方赔偿。 兜底约定 税务处罚先由总包缴纳,均可向合作方追偿,可直接从工程款抵扣对应税费及罚金。 答
以前年度进项税额转出能用本年度进项税来抵扣么? 问
本期自查补做进项转出 2 万:当年进项、异地预缴税款可直接抵扣,不用单独交钱。 稽查要求补缴以前年度转出形成的欠税 2 万:不能直接用当期进项抵扣,仅期末留抵经税局审批、或多预缴税款可抵减欠税,逾期会产生滞纳金。 答
老板向银行借款,做账时需要跟老板确认是长期借款 问
您好,,和老板借钱是进入到其他应付款。 答


遇到个问题,我们老板下面有个公司之前贷款300万,然后没钱还是问个人借了300万还款的,现在这个公司申请贷款480万的已经下来了是给我们 公司用的,480万今天到我们公司账了就是给我们公司用的,其中300万是要还给那个个人的,剩下180万另一家公司作为我们的预收车款放在我们公司用的,这个300万我转出去怎么写?挂什么科目
答: 你之前收到三百万借款的时候是借银行贷其他应付款 现在还回去就是 借其他应付款贷银行
老师早上好!请问预收账款是贷方余额,应收账款也是贷方余额,我现在想把预收账款这个科目的余额全部转到应收账款科目,应该怎么做分录转过去呢?
答: 同学你好,借:预收账款 贷:应收账款 不过按理是应收账款借方余额,预收账款贷方余额,应收账款贷方余额重分类到预收账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,预收账款科目年底贷方余额要转收入吗
答: 你好一般要等收入符合条件才确认




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( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-03 10:35
朴老师 解答
2020-06-03 10:45
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-03 10:50
朴老师 解答
2020-06-03 11:00
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-03 11:23
朴老师 解答
2020-06-03 11:28
( 。ớ ₃ờ)ھ 追问
2020-06-03 11:35
朴老师 解答
2020-06-03 11:46