林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

收到甲方结算的工程款,甲方之前打过一部分款项作为预收账款处理的,当时做错了计算了销项税额,已经缴税了,现在预收账款不平该怎么调整处理呢做结算的分录正常应该是:借:银行存款借:预收账款贷:工程结算但由于当时的预收款项价税分离了,比如说100价税分离后预收款项就变成了91,增值税9,那我这个分录和工程结算的总金额就对不上了,应该怎么调整
答: 你好, 你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
收到甲方结算的工程款,甲方之前打过一部分款项作为预收账款处理的,当时做错了计算了销项税额,已经缴税了做结算的分录正常应该是:借:银行存款借:预收账款贷:工程结算但由于当时的预收款项价税分离了,比如说100价税分离后预收款项就变成了91,增值税9,那我这个分录和工程结算的总金额就对不上了,应该怎么调整才对
答: 你可以先把之前的红冲了,然后按照发票金额来做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预收款项可以只做一个分录吗比如:借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 (销项税额)
答: 您好。 借:银行存款 贷:预收账款
老师,建筑预收款非跨区不预缴,分录是借银行存款 贷预收账款还是借银行存款 贷预收账款 贷应缴税费待转销项税额?两个都可以,还是哪个更准确
房产企业收到首付款时,借:银行存款贷:预收账款等到收到全部款项时,借:预收账款(含税价) 贷:预收账款(不含税价) 应交税费-应交增值税 -销项抵减计算增值税时的计税基础是预收账款的账面余额吗?
12月18日预收货款500 000元存入银行。后销售预收款款的产品价值1 500 000元,增值税率13%,冲销原预收货款的同时,其余款项存入银行会计分录










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