- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-06-01 15:55
如果你想在账上反映这一笔奖励,那么还应该按照工资,薪金来做分录。
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如果你想在账上反映这一笔奖励,那么还应该按照工资,薪金来做分录。
2020-06-01 15:55:56

您好
工资专用账户是单位开立的账户还是银行内部的?
2019-06-30 10:17:49

原来的错误分录是什么
2019-07-12 11:18:55

好,你们是从工资扣除吗
如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
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2020-06-01 16:10