如果已经申报退税,咱们当地税局没有款给退税,需要 问
你好,是出口退税吗。 借:其他应收款——应收出口退税款 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) 答
老师!可以开3%的普票吗? 问
你好,小规模纳税人可以不享受优惠开具3%普票的 答
老师,实际付款4864,客户开票4860,怎么做账? 问
多付款的金额还是计入成本费用,做纳税调增 答
公司今年8月成立,长期进项大于销项,从8-10月份进项 问
借应交税费应交增值税销项4万, 应交税费应交增值税转出未交增值税1万, 应交税费应交增值税销项5万 借应交税费应交增值税,转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税5000, 借应交税费未交增值税5000, 贷银行存款5000。那也不等于你的留底2000 待认证没有勾选的不需要做 答
小规模纳税人的企业所得税是多少 问
符合小微,小规模纳税人的企业所得税5% 答

销项小于进项,请问附表二和附表四具体要怎么填?
答: 附表2 你按你认证进项税额填写本期认证本期申报抵扣栏次就可以,附表4 填写本期发生额这个按进项税额*10%填写
当月进项税大于销项税,可以抵一部分吗,附表二如何填
答: 如果销项税1000,进项税已认证2000,按照申报表自动留抵1000税额,这样的话就不交增值税,但本地税务如果不交肯定要找麻烦,所以我想再交点税,可不可以申报抵扣税额1500呢?这样的话附表二是不是在第二行“本期认证相符且本期申报抵扣”填税额1500就可以了? 万分感谢
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
进项税加计抵减填了附表四就不用填其他表了吗?在主表不显示加计抵减的数据吗?
答: 主标19栏显示 你这个就是不显示,因为你的实际抵扣没有填写。






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小葵花_007 追问
2020-06-01 10:59
maize老师 解答
2020-06-01 11:08