老师您好,我想咨询一下,我在给客户做年审报告时,发现企业19年其他应付款期初余额是负数,和18年期末余额还不一致,18年期末余额是正数,从账上提现19年期初余额和期末余额还都是负数,我应该怎么做?重分类调整怎么调?有点懵了
孤独的金毛
于2020-05-30 08:29 发布 2256次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2020-05-30 08:48
先看一下资产科目期初是否和上年期末一致,如果不一致,说明可能是重分类的问题。把2018年其他应付款的辅助余额表调出来,按照客户分类,看看哪个客户余额是负数,则需要重分类到其他应收款。
相关问题讨论

您好!其他应付-电费贷方表示你们有电费还没有支付哦
2022-05-12 15:22:21

您好!这个你有钱了,就还就好了
2022-04-12 09:26:51

你好,如果不支付的结转到营业外收入,有利润的需要交所得税。
2022-03-17 14:23:10

你好
需要还钱给对方的。
2021-10-25 17:15:12

你好,其他应付款法人贷方余额700多万,说明欠了法人700多万,以后需要还钱
2021-06-18 16:51:26
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息