老师您好,我想咨询一下,我在给客户做年审报告时,发现企业19年其他应付款期初余额是负数,和18年期末余额还不一致,18年期末余额是正数,从账上提现19年期初余额和期末余额还都是负数,我应该怎么做?重分类调整怎么调?有点懵了

孤独的金毛
于2020-05-30 08:29 发布 2415次浏览
- 送心意
阎老师
职称: 中级会计师
2020-05-30 08:48
先看一下资产科目期初是否和上年期末一致,如果不一致,说明可能是重分类的问题。把2018年其他应付款的辅助余额表调出来,按照客户分类,看看哪个客户余额是负数,则需要重分类到其他应收款。
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您好,这个是需要转营业外的
2023-08-28 19:58:38
你好,同学
其他应付款属于负债类科目,贷方表示应付款项。
及10000元表示欠别人的钱
2022-02-16 10:59:59
您好!你要看下是什么原因导致的。是不是因为还有没支付的部分
2019-10-30 11:05:40
你好,其他应付款贷方余额 ,需要清零了,才可以注销的
2022-04-09 15:10:53
你好,余额表里面其他应付款的方向是借方,这样是有问题的
2022-03-23 18:00:19
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