4月:支付三年宽带费2990,发票未到。 分录:借其他应付款-电信公司贷银行存款 5月:收到2990专票 分录怎么做? 摊销宽带费到管理费用的分录金额,按票面含税还是不含税的做?

小末
于2020-05-29 13:58 发布 1392次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-29 14:00
你可以按年来摊销,借管理费用进项贷其他应付款。
相关问题讨论
你好
那你得查下
支付的其他应付款账上咋做的
2022-04-09 16:58:01
可以,但是需要取得发票,没有发票是不能税前扣除的
2020-07-30 09:28:26
你好,这种的费用不用计提的,直接按照发票做付款的分录就行,计入其他应付款就可以了,这个是费用分录,不是计提,按权责发生制原则,属当期费用,但当期还不用实际支付的时候, 现在已取消预提费用和待摊费用,不允许计提
2020-07-10 08:08:19
借其他应付款借管理费用负数。
2020-06-30 14:45:53
你好 你们这个金额 很大的话就要走以前年度损益调整来冲。 你做借银行存款贷其他应付款 以前年度损益调整 先红冲了。 在按实际做一遍 借其他应付款 以前年度损益调整 贷银行存款 结转以前年度损益调整余额到未分配利润
2020-06-09 20:23:33
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