老师我们单位的车辆到了报废年限,已经报废处理了, 问
借银行存款 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支 答
老师您好,如果公司5000块钱的现金红包发出去用于 问
你好,项目开张仪式是你单位自己的项目给谁的? 答
老师你好,我们是建筑行业,有个单位是我们公司某个 问
借,银行存款,贷,实收资本。 答
为什么我单位去年新办单位,员工只有6人,申报残保金 问
您好,要申报残保金,但有优惠 的,我们小于30人不用实缴这个残保金 答
发票能部分红冲吗? 问
你好 可以 红字发票能部分金额冲红 答
老师,这个发票怎么做分录
答: 借:预付账款 2000 贷:库存现金 2000
请问老师。这样的发票。我怎么做分录?
答: 你好,这个的话你们是一般纳税人吧
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,有一个发票我现在才拿到,钱在12月付的,到也是12月开的,我该怎么做分录啊
答: 你好,这种只能通过以前年度损益调整来处理了, 借:以前年度损益调整 3097.35 应交税费-应交增值税(进项税额) 402.65 贷:3500 借:利润分配-未分配利润 3097.35*75% 应交税费-应交所得税 3097.35*25%(假设所得税税率25%) 贷:以前年度损益调整 3097.35