老师,请问其他应收或其他应付是负数,怎么调整 问
不需要做账调整,只是做报表的时候负数的余额调整到对方科目反应 答
公司做员工宿舍,这个打井的费用计入管理费用还是 问
你好,这个金额有多少。 答
建筑公司和甲方签订的总合同A缴纳印花税,然后把A 问
要,B合同还要再次缴纳印花税 答
老师:员工收了公司营业款没有存回公司,公司去法院 问
你好,这个没有什么影响,不用担心。 答
老师,个体工商户一直是定核征收,5月份开了15万的安 问
你好核定的金额是多少啊 答

老师,这个发票怎么做分录
答: 借:预付账款 2000 贷:库存现金 2000
请问老师。这样的发票。我怎么做分录?
答: 你好,这个的话你们是一般纳税人吧
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,有一个发票我现在才拿到,钱在12月付的,到也是12月开的,我该怎么做分录啊
答: 你好,这种只能通过以前年度损益调整来处理了, 借:以前年度损益调整 3097.35 应交税费-应交增值税(进项税额) 402.65 贷:3500 借:利润分配-未分配利润 3097.35*75% 应交税费-应交所得税 3097.35*25%(假设所得税税率25%) 贷:以前年度损益调整 3097.35

