- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-05-29 09:01
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资 4000
贷:管理费用—水电费 100
库存现金/银行存款或现金 3900
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发放工资时
借:应付职工薪酬——工资 4000
贷:管理费用—水电费 100
库存现金/银行存款或现金 3900
2020-05-29 09:01:40

怎么还有这种分录?收到客户的水电费 不是应该做成 借现金 5000元 贷 其他应付款-水电费 5000元 然后公司去相关部门交水电费的分录怎么做
2017-02-08 16:07:16

你好 支付 借其他应收款 贷银行
2020-06-04 16:22:36

是内账,如果本月缴纳上月水电费,本月发放上月工资,计提费用也做在本月的话,其实就不是本月实际的费用了?算出的利润就不是本月实际利润了?这样可以吗?
2016-06-15 16:09:21

你好同学,分录如下:
计提时候
借:管理费用-工资 5800
贷: 应付职工薪酬 5800
发放
借:应付职工薪酬 5800
贷:银行存款 5700
其他应付款 100
支付水电费
借:其他应付款 100
贷:银行存款 100
2019-11-14 14:21:29
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