送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2020-05-29 09:01

发放工资时 
借:应付职工薪酬——工资  4000
贷:管理费用—水电费  100
库存现金/银行存款或现金 3900

思微 追问

2020-05-29 09:03

这个水电费,我们到时候要付给物业的,也是贷管理费用吗?

辜老师 解答

2020-05-29 09:04

你们支付的时候,借:管理费用  贷:银行存款

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相关问题讨论
发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 4000 贷:管理费用—水电费 100 库存现金/银行存款或现金 3900
2020-05-29 09:01:40
你好 支付 借其他应收款 贷银行
2020-06-04 16:22:36
怎么还有这种分录?收到客户的水电费 不是应该做成 借现金 5000元 贷 其他应付款-水电费 5000元 然后公司去相关部门交水电费的分录怎么做
2017-02-08 16:07:16
是内账,如果本月缴纳上月水电费,本月发放上月工资,计提费用也做在本月的话,其实就不是本月实际的费用了?算出的利润就不是本月实际利润了?这样可以吗?
2016-06-15 16:09:21
你好同学,分录如下: 计提时候 借:管理费用-工资 5800 贷: 应付职工薪酬 5800 发放 借:应付职工薪酬 5800 贷:银行存款 5700 其他应付款 100 支付水电费 借:其他应付款 100 贷:银行存款 100
2019-11-14 14:21:29
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