款还没有支付,还需要继续调整吗? 问
你好,具体问题业务是什么呢? 答
请解释表内每一项数据来源,而不是答非所问 问
您好,题中没有表格呀 答
老师,请问下,公司每个月都要支付很多运费,但是没有 问
不能,必须要发票才能扣除 答
老师,请问开给客户那边发票的货款不能收回了做坏 问
不能收回的转入营业外支出,做纳税调增。后期又收回直接调整利润分配 答
老师你好!为了审计没到年末可以提前结账,结转吗 问
你好 ,不建议提前结账 答

项目部代发工资的怎么做分录呢?项目部都是开票后打款。发的前几个月的工资。而且也只有工资表 。也不确定到底几月份打了多少款
答: 你好 不是职工的工资吧 是劳务 的吧 ?
员工上月借了钱,这个月发工资了扣了钱,但工资是公司代付,我项目部这边该如何做分录?
答: 您好,付工资这笔款的分录,是您这边入的吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司实际在2018年2月份发放2017年10、11、12月以及2018年1月工资80000元,但每月交当月社保9800元,A员工在2018年1月结算2017年10、11月工资7000元转去项目部,但是一次性扣除了2017年10、11、12月以及2018年社保的个人部分1700元,实发5300元工资,怎么做分录,交社保发生在结算A工资之前
答: 2017年10-2018年1月,每月计提工资。借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(含个税与个人社保部分);同时计提社保,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保,每月交社保时,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款 A员工结算工资,借:应付职工薪酬 7000贷:银行存款 5300 贷:其他应收款-个人部分 1700





粤公网安备 44030502000945号



Miss林 追问
2020-05-28 18:52
玲老师 解答
2020-05-28 18:56
Miss林 追问
2020-05-28 19:00
玲老师 解答
2020-05-28 19:01