老师,员工自己缴纳了企业年金个人部分,而且从工资 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,咨询一个报税的问题,2024年12月份,公司成 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,怎么算合同加价,说是按合同加价25%到30%, 问
你好,正在回复题目 答
送礼和招待费在增值税和企业所得税上面。的区别 问
1. 增值税:招待费“进项转出”,送礼“视同销售+可抵进项”。 2. 企业所得税:两者多按招待费限额扣除;送礼额外需做视同销售调整(外购礼品多无税负影响)。 3. 风险:未按规定转出进项、未视同销售、超限额扣除,均可能被纳税调整并加收滞纳金。 答
老师公司是一般纳税人,是电商企业,然后假如电商平 问
你好,不可以!现在税务局平台比对很厉害!少报了会提示,你这个差距太大了实际和身板数据 答

项目部代发工资的怎么做分录呢?项目部都是开票后打款。发的前几个月的工资。而且也只有工资表 。也不确定到底几月份打了多少款
答: 你好 不是职工的工资吧 是劳务 的吧 ?
员工上月借了钱,这个月发工资了扣了钱,但工资是公司代付,我项目部这边该如何做分录?
答: 您好,付工资这笔款的分录,是您这边入的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司实际在2018年2月份发放2017年10、11、12月以及2018年1月工资80000元,但每月交当月社保9800元,A员工在2018年1月结算2017年10、11月工资7000元转去项目部,但是一次性扣除了2017年10、11、12月以及2018年社保的个人部分1700元,实发5300元工资,怎么做分录,交社保发生在结算A工资之前
答: 2017年10-2018年1月,每月计提工资。借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资(含个税与个人社保部分);同时计提社保,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保,每月交社保时,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应收款-个人部分 贷:银行存款 A员工结算工资,借:应付职工薪酬 7000贷:银行存款 5300 贷:其他应收款-个人部分 1700






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