(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

一般纳税人,收到货款发票后有增值税专用发票和增值税普通发票!为什么可以一起做贷方主营业务收入和应交税费—应交增值税—应交销项税?
答: 专票和普票对开票方是一样的
老师好,我公司收了客户的暖气费,代开了增值税专用发票,同时又完税证明。客户付款支付了发票的一部分,怎么做分录是不是:借:银行存款 贷:应收账款 借;应收账款 贷 主营业务收入,应交税费 借 ;应交税费 贷:银行存款
答: 您好!是的。这样可以的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们销售给全资母公司一批货物,开了增值税专用发票,不收货款,直接冲减利润分配。借方应收账款 贷 主营业务收入 应交税费应交销项税 然后再做一笔 借方利润分配 贷 应收账款 这样做合理吗
答: 您好,我的建议是挂账内部往来,更加合理
4.16开了一个3.98万宣传费增值税专用发票,账款未到,借:主营业务收入 应交增值税-进项税 贷:应收账款,这样对吗?
老师,销售货物了,有增值税专用发票和出库单,货物发出,货款未收,做分录:借:应收账款 贷:主营业务收入和应交增值税销项税额.那么库存商品少了怎么体现呢?
工程收入我开出税率为百分之11的增值税专用发票,我预计交了部分增值税和附加税,收入我做分录借银行存款,贷主营业务收入,应交税金应交销项税,可是我预料交的部分增值税我怎么做分录呀
单位给别家单位开具的增值税专用发票的 劳务费怎么入账啊借 应收账款 袋 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项 这么做合适不
单位给别家单位开具的增值税专用发票的 劳务费怎么入账啊借 应收账款 袋 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项 这么做合适不








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激情的哈密瓜,数据线 追问
2020-05-27 17:28
maize老师 解答
2020-05-27 17:30
maize老师 解答
2020-05-27 17:31
maize老师 解答
2020-05-27 17:31