老师 之前付房租发票没有回来 说要做的其他应收款,但是计提在做 发票是今年收到的,但是这样的我的累计摊销就变成负数了 要今年的发票入账才会正数,这样可以吗?
莫默
于2020-05-27 09:12 发布 540次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-27 09:14
摊销是负数不对,这个多摊销了才出现负数。
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摊销是负数不对,这个多摊销了才出现负数。
2020-05-27 09:14:29

预付房租借;预付账款 贷;银行存款
取得房租发票 借;待摊费用 贷;预付账款
摊销借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018-03-09 10:16:42

这个的话 可以转入管理费用-租金
不过 这个管理费用的话 没有发票 企业所得税税前 不能扣除的哦
2020-06-16 19:47:33

您好,预交房租,这样做账
交房租时:
借:其他应收款-房租
贷:银行存款
收到发票时
借:长期待摊费用-房租
贷:其他应收款-房租
摊销时:
借:管理费用-房租
贷:长期待摊费用-房租
外账,有发票
2016-10-30 10:46:32

你好同学
同学这个税款是内部的不用交纳的
2019-11-14 16:05:31
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