送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-05-27 09:14

摊销是负数不对,这个多摊销了才出现负数。

莫默 追问

2020-05-27 09:18

那是因为我付了房租 发票没有到 我做的其他应收   那我能现在反回去把其他应收改成累计摊销吗

郭老师 解答

2020-05-27 09:20

你分摊的时候,借管理费用,贷其他应收款就行,不要改成累计摊销。

莫默 追问

2020-05-27 09:24

那我现在是要去把累计摊销全部改成其他应收吗?然后发票回来怎么做账啊

莫默 追问

2020-05-27 09:27

或者我能不能直接在12月做笔   借累计摊销   应交税费  贷 其他应收款    然后发票我直接附在今年

郭老师 解答

2020-05-27 09:29

你好是的,发票回来和你暂估的一致,不需要调整。

郭老师 解答

2020-05-27 09:30

下面的分录可以的

莫默 追问

2020-05-27 09:35

我12月左后做一笔这样的 但是发票是5月开的,我直接发在今年的5月就行了吧  在汇算钱开回来的

郭老师 解答

2020-05-27 09:39

你好是的,可以。

莫默 追问

2020-05-27 09:39

好的  谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-27 09:45

工资不用客气的。

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相关问题讨论
摊销是负数不对,这个多摊销了才出现负数。
2020-05-27 09:14:29
预付房租借;预付账款 贷;银行存款 取得房租发票 借;待摊费用 贷;预付账款 摊销借;管理费用等科目 贷;待摊费用
2018-03-09 10:16:42
这个的话 可以转入管理费用-租金 不过 这个管理费用的话 没有发票 企业所得税税前 不能扣除的哦
2020-06-16 19:47:33
您好,预交房租,这样做账 交房租时: 借:其他应收款-房租 贷:银行存款 收到发票时 借:长期待摊费用-房租 贷:其他应收款-房租 摊销时: 借:管理费用-房租 贷:长期待摊费用-房租 外账,有发票
2016-10-30 10:46:32
你好同学 同学这个税款是内部的不用交纳的
2019-11-14 16:05:31
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