增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

请问交房租是其他应付款,银行存款!摊销是制造费用,其他应付款!!!收到房租发票如何做呢?
答: 你好,收到发票需要把摊销的分录冲销,然后根据发票做房租分录,然后按月做摊销处理
付款,借~制造费用,贷~银行,更正,借~其他应付款,贷~银行,收到发票,借~制造费用,贷~其他应付款
答: 你第二笔不能更正,要做冲销才可以 ,更正也应该是借:其他应付款 贷:制造费用才对
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
厂租做账怎么处理:1,每月计提厂租时:借:制造费用贷:其他应付款-A2,每月付租金时借:其他应付款-A贷:银行存款3,收到厂租发票(专票)时,怎么入账?
答: 您好!如果你直接计入了制造费用,收到发票的时候直接贴到凭证里面去就可以了。 第一个分录是借:制造费用-房租 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷其他应付款。









粤公网安备 44030502000945号


