最近去年审计报告数据下来,我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认:直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总(内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额),与今年年初单体关联数据核对,差异即为需延续的抵消数,审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿:推荐 Excel 模板,包括合并抵消汇总表(分类别列示上期余额)、内部往来对账表(核对应收应付)、试算平衡表(自动勾稽)。 月度数据维护:每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细(含未实现损益)、审计调整衔接记录,以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明,月末做好对账和勾稽校验。 答
做过了出口超90天的延期收款报告,现在收款了怎么 问
同学,你好 你以前怎么申报的,现在还是怎么申报的 答
老师,公司没有车,员工出差能报销加油费、过路费吗? 问
若是偶尔,是没问题的 若是经常,要签订协议,代开租赁发票 答
老师您好,破产清算管理人没有税号,可以给他开票吗? 问
破产清算管理人没有税号,可以给他开票 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答

付给房东一个季度的房租,房租发票还没有到,记到其他应收款还是预付账款?房东给房租发票可以作为费用吗
答: 您好!计入预付账款。可以的。
老师,请问一下。房租发票一个季度开一次,1.2月份付出去的房租计入什么科目?计入预付账款还是其他应收款比较好?
答: 您好!计入预付账款就可以了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
如果客户刷卡1000元作为定金,随时都可以退,实际到账994元,6元的手续费,公司规定手续费需要客户支付,也就是说到后来客户需要退定金的时候公司只退994元,怎么处理分录,借银行和其他应收款贷预收账款,其中预收账款我能改为其他应付款吗
答: 预收账款可以换成其他应付款


宋生老师 解答
2017-06-02 16:04
宋生老师 解答
2017-06-02 16:10