送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-05-26 19:25

你好会计分录去下

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:26

1借应收账款113000
贷主营业务收入100000
应交税费销项税13000

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:29

借银行存款111000
财务费用2000
贷应收账款113000

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:29

借银行存款112000
财务费用1000
贷应收账款113000

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:29

借银行存款113000
贷应收账款113000

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:30

第二个题目的会计分录

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:31

借银行存款56500
贷主营业务收入50000
应交税费销项税6500

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:31

借主营业务成本40000
贷库存商品40000

暖暖老师 解答

2020-05-26 19:32

借主营业务收入10000
应交税费销项税额1300
贷银行存款11300

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相关问题讨论
你好会计分录去下
2020-05-26 19:25:35
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。 月末结转借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2021-06-30 15:27:28
你好 月末结转 : 看附件的资料来结转
2020-06-19 16:28:25
月份终了,企业应将当日发生的应交未交增值税税额自“应交税金——应交增值税”科目转入“未交增值税”明细科目。 借:应交税金——应支增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金——未交增值税 当月上交上月应交未交的增值税时 借:应交税全——未交增值税 贷:银行存款
2020-01-06 23:29:54
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-02-03 15:37:15
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